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?代理記賬公司多報(bào)稅了到底如何解決
信息來(lái)源:glokomtedavisiizmir.com |
更新時(shí)間:2023/12/5 11:58:16
?代理記賬公司多報(bào)稅了到底如何解決
如果代理記賬公司為客戶(hù)報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了稅金致使客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)蒙受損失,烏魯木齊財(cái)務(wù)公司表示應(yīng)盡可能在當(dāng)月做相應(yīng)的處理
代理記賬公司多報(bào)稅了到底如何解決
如果代理記賬公司為客戶(hù)報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了稅金致使客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)蒙受損失,烏魯木齊財(cái)務(wù)公司表示應(yīng)盡可能在當(dāng)月做相應(yīng)的處理,不同的報(bào)錯(cuò)原因有不同的處理方法。
一、增值稅申報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,導(dǎo)致企業(yè)多交稅金的話(huà),應(yīng)在當(dāng)月報(bào)稅期內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào),此選項(xiàng)在報(bào)稅軟件顯眼處,可讓代理記賬會(huì)計(jì)操作,這是.簡(jiǎn)單的方法,或稅金已然扣除,需向稅務(wù)所專(zhuān)管員說(shuō)明情況,再更正申報(bào)并申請(qǐng)退稅。
二、增值稅抵扣漏報(bào)
增值稅是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那么填寫(xiě)增值稅抵扣信息時(shí)漏填了一兩張,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)項(xiàng)抵扣少了,也就意味著企業(yè)要多交稅,這種情況下,代理記賬會(huì)計(jì)應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)提供情況說(shuō)明,證明公司此項(xiàng)工作錯(cuò)誤的原因,比如正處會(huì)計(jì)交接之際、會(huì)計(jì)養(yǎng)病期間,導(dǎo)致此項(xiàng)錯(cuò)誤,然后將漏報(bào)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等證據(jù)提交給稅務(wù)部門(mén)核驗(yàn),即可退稅,但過(guò)程較長(zhǎng),當(dāng)月未必能退稅成功。
三、發(fā)票紅字但報(bào)稅時(shí)仍登記入賬
這種情況比較常見(jiàn),但也是.難處理的案例,正常情況是要將紅字發(fā)票與納稅申報(bào)表送交專(zhuān)管員審核,一般如果多交的稅金不多,.好還是算了,因?yàn)槎悇?wù)部門(mén)審核時(shí)間過(guò)長(zhǎng),企業(yè)要提交的材料也非常多,不太容易退稅。
看了以上的介紹,大家對(duì)以上的知識(shí)也有所掌握,希望大家繼續(xù)關(guān)注烏魯木齊代辦執(zhí)照的官方網(wǎng)站,我們將竭誠(chéng)為您提供有價(jià)值的信息資訊。
如果代理記賬公司為客戶(hù)報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了稅金致使客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)蒙受損失,烏魯木齊財(cái)務(wù)公司表示應(yīng)盡可能在當(dāng)月做相應(yīng)的處理,不同的報(bào)錯(cuò)原因有不同的處理方法。
一、增值稅申報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,導(dǎo)致企業(yè)多交稅金的話(huà),應(yīng)在當(dāng)月報(bào)稅期內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào),此選項(xiàng)在報(bào)稅軟件顯眼處,可讓代理記賬會(huì)計(jì)操作,這是.簡(jiǎn)單的方法,或稅金已然扣除,需向稅務(wù)所專(zhuān)管員說(shuō)明情況,再更正申報(bào)并申請(qǐng)退稅。
二、增值稅抵扣漏報(bào)
增值稅是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那么填寫(xiě)增值稅抵扣信息時(shí)漏填了一兩張,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)項(xiàng)抵扣少了,也就意味著企業(yè)要多交稅,這種情況下,代理記賬會(huì)計(jì)應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)提供情況說(shuō)明,證明公司此項(xiàng)工作錯(cuò)誤的原因,比如正處會(huì)計(jì)交接之際、會(huì)計(jì)養(yǎng)病期間,導(dǎo)致此項(xiàng)錯(cuò)誤,然后將漏報(bào)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等證據(jù)提交給稅務(wù)部門(mén)核驗(yàn),即可退稅,但過(guò)程較長(zhǎng),當(dāng)月未必能退稅成功。
三、發(fā)票紅字但報(bào)稅時(shí)仍登記入賬
這種情況比較常見(jiàn),但也是.難處理的案例,正常情況是要將紅字發(fā)票與納稅申報(bào)表送交專(zhuān)管員審核,一般如果多交的稅金不多,.好還是算了,因?yàn)槎悇?wù)部門(mén)審核時(shí)間過(guò)長(zhǎng),企業(yè)要提交的材料也非常多,不太容易退稅。
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